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[中报]联合光伏

发布日期:2020/1/14 14:58:24 浏览:3719

11.8011.80

其他非流动资产

35,979.9335,979.93

非流动资产合计

1,313,382.941,321,452.14

资产总计

2,091,524.442,077,688.78

流动负债:

短期借款

29,200.001,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款

205,223.43223,324.10

预收款项

12,921.744,335.00

合同负债

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬

340.57338.52

应交税费

3,580.783,121.97

其他应付款116,344.77160,435.97

其中:应付利息

13,014.487,331.86

应付股利

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

96,498.6589,267.27

其他流动负债

0.000.00

流动负债合计

464,109.95481,822.84

非流动负债:

长期借款

447,744.38470,971.68

应付债券

209,574.99209,383.17

其中:优先股

永续债

长期应付款

343,948.64338,584.71

长期应付职工薪酬

预计负债

44

递延收益

递延所得税负债

129.84129.84

其他非流动负债

非流动负债合计

1,001,397.851,019,069.40

负债合计

1,465,507.791,500,892.24

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)

501,148.35470,413.02

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积

减:库存股

其他综合收益

389.51389.51

专项储备

盈余公积

980.80980.80

一般风险准备

未分配利润

111,970.6294,605.18

归属于母公司所有者权益合计

614,489.29566,388.51

少数股东权益

11,527.3610,408.04

所有者权益(或股东权益)合计

626,016.65576,796.55

负债和所有者权益(或股东权

益)总计

2,091,524.442,077,688.78

法定代表人:王卫东主管会计工作负责人:王洋会计机构负责人:殷慧峰

母公司资产负债表

2019年

06月

30日

编制单位:联合光伏(常州)投资集团有限公司

单位:万元币种:人民币

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金

146,972.81131,559.72

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据及应收账款

1,736.281,694.08

其中:应收票据

192.20150.00

应收账款

1,544.081,544.08

预付款项

60,893.4363,999.84

其他应收款

516,844.54488,634.11

其中:应收利息

396.221,401.00

应收股利

16,630.0016,630.00

存货

58.43

45

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

443.21322.21

流动资产合计

726,948.70686,209.98

非流动资产:

可供出售金融资产

21,268.7721,268.77

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

377,754.90353,172.16

投资性房地产

固定资产

183.03218.70

在建工程

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

2,294.164,170.05

递延所得税资产

0.100.10

其他非流动资产

5,000.005,000.00

非流动资产合计

406,500.96383,829.78

资产总计

1,133,449.661,070,039.76

流动负债:

短期借款

28,200.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款

63,094.4650,241.59

预收款项

47,372.1651,966.03

应付职工薪酬

0.57

应交税费

705.21710.18

其他应付款

312,252.14303,702.38

其中:应付利息

10,050.585,086.08

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计

451,624.53406,620.18

非流动负债:

长期借款

5,000.005,000.00

应付债券

209,574.99209,383.17

其中:优先股

46

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

129.84129.84

其他非流动负债

非流动负债合计

214,704.83214,513.00

负债合计

666,329.36621,133.18

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)

501,148.35470,413.02

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积

减:库存股

其他综合收益

389.51389.51

专项储备

盈余公积

1,793.851,793.85

未分配利润

36,211.41-23,689.79

所有者权益(或股东权益)合

467,120.30448,906.58

负债和所有者权益(或股东

权益)总计

1,133,449.661,070,039.76

法定代表人:王卫东主管会计工作负责人:王洋会计机构负责人:殷慧峰

合并利润表

2019年

1—6月

单位:万元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入

96,934.3794,497.18

其中:营业收入

96,934.3794,497.18

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

74,339.2176,040.93

其中:营业成本

36,717.2042,051.40

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

47

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加

480.49367.05

销售费用

管理费用

2,793.933,754.28

研发费用

财务费用

34,347.5929,868.20

其中:利息费用

利息收入

资产减值损失

加:其他收益

84.30

投资收益(损失以“-”号填列)

1,322.41765.94

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

510.82765.94

公允价值变动收益(损失以“-”

号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填

列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

21,357.0519,222.19

加:营业外收入

86.64231.74

减:营业外支出

584.89105.84

四、利润总额(亏损总额以“-”号填

列)

20,858.8019,348.09

减:所得税费用

2,374.031,536.98

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

18,484.7717,811.11(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”

号填列)

2.终止经营净利润(净亏损以“-”

号填列)

(二)按所有权归属分类

1.少数股东损益

1,119.33284.12

2.归属于母公司股东的净利润

17,365.4417,526.99

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综

合收益

48

(二)将重分类进损益的其他综

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